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2017年阳山县人民政府办公室部门决算公开
时间:2018-09-30 17:13:00    来源:阳山县人民政府办公室    点击:432

 

预算单位部门决算公开

阳山县人民政府办公室


      

 

第一部分   阳山县人民政府办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳山县人民政府办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳山县人民政府办公室2017年部门决算情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   阳山县人民政府办公室概况

(一)部门主要职责

1.检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2.负责县政府和办公室日常文电的处理、审核,草拟、审核以县政府、办公室名义发布的文件,做好全县性综合会议的报告、材料准备工作,负责县政府重大活动的组织安排。

3.根据县政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调县政府有关部门关系,对有关问题提出处理意见。

4.根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示,组织有关调查研究、综合分析,及时反映情况,提出建议,当好县政府参谋。

5.协助县政府领导同志组织处理突发事件。

6.协助县人大常委会、县政协提案委会员,组织办理人大代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

7.负责处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导报告来访中的重大情况和问题。

8.做好县政府值班工作,向县政府领导报告重要情况,协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故及各乡镇、各部门向县政府反映的重要问题。

9.做好外事侨务工作。

10.做好打击走私工作。

11.协调好县机关事务管理局、县接待办的有关工作。

12.办理县人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算,包括:办本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:无。

(二)本部门内设机构、人员构成情况::秘书组、综合调研组、外事侨务组、打私办公室、督查办公室。本单位核定编制人数30名,现有机关行政编制26名,后勤服务人员4名。

第二部分  阳山县人民政府办公室2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

180.38 

一、一般公共服务支出

12

139.04 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

13

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

14

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

15

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

16

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

17

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

18

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

 

 

 

 

十、节能环保支出

21

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

 

 

 

 

十二、农林水支出

23

 

 

 

 

十三、交通运输支出

24

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

25

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

26

 

 

 

 

十六、金融支出

27

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

28

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

29

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30

44.54

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

31

 

 

 

 

二十一、其他支出

32

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

33

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

34

 

本年收入合计

7

180.38 

本年支出合计

35

183.58

         用事业基金弥补收支差额

8

 

                结余分配

36

 

         年初结转和结余

9

16.61 

                年末结转和结余

  37

13.41

 

10

 

 

38

 

总计

11

196.99 

总计

39

196.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

180.38

166.17

0

0

0

0

14.21

 

201

一般公共服务支出

135.84

107.42

 

 

 

 

14.21

 

20104

政府办公厅(室)及相关机构事务

135.84

107.42

 

 

 

 

14.21

 

2010401

行政运行

135.84

107.42

 

 

 

 

14.21

 

221

住房保障支出

44.54

44.54

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.54

44.54

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.54

44.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:                                                                     单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

183.58

183.58

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

139.04

139.04

 

 

 

 

 

20104

政府办公厅(室)及相关机构事务

139.04

139.04

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

139.04

139.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.54

44.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.54

44.54

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.54

44.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:                                                                   单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

180.38 

一、一般公共服务支出

10

139.04

139.04 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

11

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

12

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

13

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

14

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

15

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

16

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

17

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

19

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

20

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

21

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

22

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

23

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

24

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

25

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

26

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

27

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28

44.54

44.54

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

29

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

30

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

31

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

32

 

 

 

本年收入合计

3

180.38 

本年支出合计

33

183.58 

183.58

 

年初财政拨款结转和结余

4

16.61 

年末结转和结余

34

13.41

 

 

      一般公共预算财政拨款

5

 

 

35

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

6

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

37

 

 

 

总计

8

196.99 

总计

38

196.99 

196.99

 

本年收入合计

9

196.99 

本年支出合计

39

196.99 

196.99

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

183.58

183.58

 

 

201

一般公共服务支出

139.04

139.04

 

 

20104

政府办公厅(室)及相关机构事务

139.04

139.04

 

 

2010401

行政运行

139.04

139.04

 

 

221

住房保障支出

44.54

44.54

 

 

22102

住房改革支出

44.54

44.54

 

 

2210201

住房公积金

44.54

44.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

26.50 

302

商品和服务支出

 

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

30.75 

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.08 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.95 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

 

30199

  其他工资福利支出

26.50 

30209

  物业管理费

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

7.49 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

3.3 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

2.53 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.52 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

 

30311

  住房公积金

44.54 

30227

  委托业务费

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.97 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.37 

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

30707