欢迎访问阳山县政府门户网!

广东绿色能源示范基地

2017年阳山县公安局部门决算
时间:2018-10-08 17:07:00    来源:阳山县公安局    点击:2071

  2017年阳山县公安局部门决算


       

 

第一部分   阳山县公安局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳山县公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳山县公安局2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  阳山县公安局概况

 

一、主要职能

阳山县公安局是阳山县人民政府下设职能部门。受所在地政府、上级公安机关双重领导。其主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署,结合实际,部署全县公安工作,并指导、参与和检查落实。

(二)维护社会治安秩序,调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题,为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三)加强公安机关组织建设和公安队伍建设,按干部管理权限管理干部;指导、检查督促公安机关的执法活动;组织公安机关的督察工作;督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(四)参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作;组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置;依法管理集会、游行、示威活动。

(五)负责公民出入境的管理工作。

(六)负责维护道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七)做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作,指导林业等部门的公安业务工作。

(八)负责消防工作,实行消防监督。

(九)负责监管看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、收容教育所的管理工作。

(十)指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

(十一)组织负责实施对本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(十二)组织公安科研工作;规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设,为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十三)负责对公共信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(十四)负责“110、”“122”、“119”报警系统、城管等社会救助和投诉的联网互动工作。

(十五)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

根据“三定”方案,我局机构设置如下:

    (一)综合管理机构:政工室、监督室、法制室、警务保障室;

(二)执法勤务机构:指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、信息通信网络警察大队;

(三)派出机构:城北派出所、城东派出所、城南派出所、黎埠派出所、七拱派出所、江英派出所、青莲派出所、大崀派出所、杜步派出所、太平派出所、杨梅派出所、小江派出所、黄坌派出所、秤架派出所、岭背派出所

(四)监管场所:阳山县看守所、阳山县拘留所、强制隔离戒毒所

三、人员构成情况

阳山县公安局2017年人员编制情况:中央政法编制319人、事编编制40人、工勤人员编制30人;在编聘用人员258人(辅警)、在编财政包干人员1人。

阳山县公安局2017年在职人员情况:中央政法专项编制内实有人数278人、事业编制内实有人数27人、工勤编制内实有人数30人;聘用人员实有人数246人(辅警)、财政包干人员实有人数1人。

四、部门决算单位构成

阳山县公安局2017年部门决算编报范围为阳山县公安局本级。

 

 

第二部分   阳山县公安局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

6290.91 

一、一般公共服务支出

12

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

13

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

14

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

15

6546.91 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

16

 

六、其他收入

6

525.71 

六、科学技术支出

17

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

18

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19

44.22 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

 94.50

 

 

 

十、节能环保支出

21

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

 

 

 

 

十二、农林水支出

23

 

 

 

 

十三、交通运输支出

24

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

25

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

26

 

 

 

 

十六、金融支出

27

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

28

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

29

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30

130.98

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

31

 

 

 

 

二十一、其他支出

32

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

33

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

34

 

本年收入合计

7

6816.62 

本年支出合计

35

6816.62

         用事业基金弥补收支差额

8

 

                结余分配

36

 

         年初结转和结余

9

100 

                年末结转和结余

37

100

 

10

 

 

38

 

总计

11

6916.62 

总计

39

6916.62

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6818.62

6290.91

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

204

公共安全支出

6546.91

6021.21

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

20402

公安

6468.11

5942.41

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

2040201

  行政运行

6249.11

5723.41

0.00

0.00

0.00

0.00

525.71

2040211

  禁毒管理

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

78.80

78.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

78.80

78.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6816.62

5456.53

1360.09

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6546.91

5186.83

1360.09

0.00

0.00

0.00

20402

公安

6468.11

5186.83

1281.29

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

6249.11

5186.83

1062.29

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

138.00

0.00

138.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130.98

130.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6290.91 

一、一般公共服务支出

10

0

0

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

11

0

0

0.00

 

 

 

三、国防支出

12

0

0

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

13

6021.21

6021.21

0.00

 

 

 

五、教育支出

14

0

0

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

15

0

0

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

16

0

0

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

17

44.22

44.22

0.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

94.50

94.50

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

19

0

0

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

20

0

0

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

21

0

0

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

22

0

0

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

23

0

0

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

24

0

0

0.00

 

 

 

十六、金融支出

25

0

0

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

26

0

0

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

27

0

0

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

28

130.98

130.98

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

29

0

0

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

30

0

0

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

31

0

0

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

32

0

0

0.00

本年收入合计

3

6290.91 

本年支出合计

33

6290.91

6290.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

4

100.00 

年末结转和结余

34

100.00

100.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

5

100.00 

 

35

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

6

0.00 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

37

 

 

 

总计

8

6390.91 

总计

38

6390.91

6390.91

0.00

本年收入合计

9

6390.91 

本年支出合计

39

6390.91

6390.91

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6290.91

4930.83

1360.09

204

公共安全支出

6021.21

4661.12

1360.09

20402

公安

5942.41

4661.12

1281.29

204

  行政运行

5723.41

4661.12

1062.29

201

  禁毒管理

21.00

0.00

21.00

2040211

道路交通管理

60.00

0.00

60.00

2040212

其他公安支出

138.00

0.00

138.00

2040299

其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

20499

  其他公共安全支出

78.80

0.00

78.80

2049901

社会保障和就业支出

44.22

44.22

0.00

208

抚恤

44.22

44.22

0.00

20808

死亡抚恤

44.22

44.22

0.00

 2080801

医疗卫生与计划生育支出

94.50

94.50

0.00

210

 行政事业单位医疗

94.50

94.50

0.00

21011

行政单位医疗

94.50

94.50

0.00

2101101

住房保障支出

130.98

130.98

0.00

221

住房改革支出

130.98

130.98

0.00

22102

住房公积金

130.98

130.98

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3165.03 

302

商品和服务支出

985.42 

30101

  基本工资

911.71 

30201

  办公费

101.62 

30102

  津贴补贴

1706.63 

30202

  印刷费

10.69 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

27.43 

30205

  水费

25.92 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

119.97 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

94.50 

30207

  邮电费

37.98 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

424.76 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

680.65 

30211

  差旅费

13.74 

30301

  离休费

10.27 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

122.31 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

102.17 

30304

  抚恤金

44.22 

30215

  会议费

0.36 

30305

  生活补助

4.47 

30216

  培训费

16.75 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

29.23 

30307

  医疗费

9.01 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

89.29 

30309

  奖励金

361.34 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

130.98 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

51.20 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

64.21 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

120.36 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

200.00 

 

 

 

310

其他资本性支出

99.73 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

97.52 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

2.22 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 人员经费合计

3845.68 

公用经费合计

1085.15 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

476.00

0.00

437

0.00

437.00

39.00

366.57

0.00

337.34

2.22

335.12

29.23

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

0 

 0

0 

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  阳山县公安局2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳山县公安局2017年度总收入6816.62万元,其中本年收入6290.91万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入6290.91万元,比上年决算数增加39.44万元,增长0.55 %,基本持平。

2.上级补助收入0万元;

3.事业收入0万元;

4.经营收入0万元;

5.其他收入525.71万元,比上年决算数增加5.28万元,增长1.02 %,基本持平。

(二)年度支出总体情况

阳山县公安局2017年度总支出6816.62万元,其中本年支出6816.62万元。具体情况如下:

1.公共安全支出6546.91万元,主要用于公安事务及管理的支出,比上年决算数增加129.08万元,增长2.02%,主要原因是在职人员(辅警)增加。

2.社会保障和就业支出44.22万元,主要支出项目为发放离休退休工资款,比上年决算数减少445.17万元,下降90.97%,主要原因是退休人员归人力资源和社会保障局管理,其工资福利不列入本单位统计范围。

3.医疗卫生与计划生育支出94.50万元,主要支出项目有社会保障缴费,比上年决算数减少5.64万元,下降5.64%,主要原因是在职人员减少。

4.住房保障支出130.98万元,主要支出项目为缴纳住房公积金,比上年决算数增加36.16万元,增长38.14%,主要原因是住房公积金调增。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳山县公安局2017年度财政拨款收入合计6290.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6290.91万元,比年初预算数增加1389.91万元,增长28.36%;主要原因是公安中央转移支付资金未纳入预算及当年项目没有预算;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳山县公安局2017年度财政拨款支出合计6290.91万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6290.91万元,比年初预算数增加1389.91万元,增长28.36%;主要原因是公安中央转移支付资金未纳入预算及当年项目支出没有预算;政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳山县公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为366.57万元,完成预算476万元的77.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为337.34万元,完成预算437万元的77.20%;公务接待费支出决算为29.23万元,完成预算39万元的74.95%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少130.71万元,下降26.29 %。其中:因公出国(境)费支出决算0万元公务用车购置及运行维护费支出决算减少118.97万元,下降26.08%;公务接待费支出决算减少11.71万元,下降28.61%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2017年未购置车辆及车辆维修费减少;公务接待费减少的主要原因是严格控制接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出337.34万元,占92.03%;公务接待费支出29.23万元,占7.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出337.341万元,其中:公务用车购置支出为2.22万元,主要是省公安厅调拨入两辆警用摩托车所产生的购置税;公务用车运行及维护支出335.12万元,2017年局公务用车保有量为90辆,主要用于执勤执法及日常行政运行用车。

3.公务接待费支出29.23万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待413次,接待人数共4792人。主要包括上级部门到我局指导工作及其他县市(区)单位到我县办案及协助办案招待等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1085.15万元,比上年减少99.51万元,降低8.40%。主要原因是:减少车辆购置 。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1117.26万元,其中:政府采购货物支出1117.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额1117.26万元,占政府采购支出总额的100%。

 

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆90辆,其中,一般公务用车11辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车77辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

 

(四)2017年度预算绩效管理工作开展情况的说明

     阳山县公安局2017年度没有安排主要的民生项目和重点支出项目,不存在需要公开的民生项目和重点支出项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关闭
“国家政务服务投诉与建议”小程序

“国家政务服务投诉与建议”小程序

关闭
微博二维码

微博二维码

微信二维码

微信二维码

提示信息!

您已选择离开阳山县政府门户网站,接下来跳转至的页面与本站无关。 4秒钟之后将自动跳转到新页面,请您稍候……
取消