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2017年阳山县大崀镇部门决算公开
时间:2018-10-11 11:10:29    来源:大崀镇    点击:2117

预算单位部门决算公开

-阳山县大崀镇人民政府

 

      

 

第一部分   阳山县大崀镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳山县大崀镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳山县大崀镇人民政府2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  阳山县大崀镇人民政府概况

(一)部门主要职责

1、负责本镇内的计划生育、文化教育、卫生、体育、民政等社会公益事业的综合性工作,维护社会稳定

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,不断培育市场体系。

3、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

5、抓精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

阳山县大崀镇人民政府属于财政补助的行政单位,下设科室站所:党政办、人大办、财政所、综治信访办、国土规划建设管理所、计生办、民政办、扶贫办、农业办、人力资源和社会保障所、文化站、团委、妇联等站所。

阳山县大崀镇人民政府没有下属下单位。

 

第二部分  阳山县大崀镇人民政府2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

 

   

 

1

   

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

535.72 

一、一般公共服务支出

12

468.39 

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

13

 

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

14

 

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

15

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

16

 

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

17

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

18

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19

4.72 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

 21.22

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

21

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

 20

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

23

 0.3

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

24

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

25

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

26

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

27

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

28

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

29

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30

21.1

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

31

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

32

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

33

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

34

 

 

 

本年收入合计

7

535.72 

本年支出合计

35

535.72

 

 

         用事业基金弥补收支差额

8

 

                结余分配

36

 

 

 

         年初结转和结余

9

 

                年末结转和结余

37

 

 

 

 

10

 

 

38

 

 

 

总计

11

535.72 

总计

39

535.72

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

535.72

535.72

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

468.39

468.39

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

468.39

468.39

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

468.39

468.39

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.22

21.22

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

21301

农业

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:                                                                     单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

535.72

515.42

20.30

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

468.39

468.39

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

468.39

468.39

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

468.39

468.39

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.72

4.72

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.22

21.22

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.57

1.57

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

1.57

1.57

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

20.00

 

20.00

 

 

 

 

213

农林水支出

0.30

 

0.30

 

 

 

 

21301

农业

0.30

 

0.30

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

0.30

 

0.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:                                                                   单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

535.72 

一、一般公共服务支出

10

468.39 

468.39 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

11

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

12

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

13

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

14

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

15

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

16

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

17

4.72 

4.7 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

 21.22

 21.22

 

 

 

 

十、节能环保支出

19

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

20

20 

20

 

 

 

 

十二、农林水支出

21

0.3 

 0.3

 

 

 

 

十三、交通运输支出

22

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

23

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

24

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

25

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

26

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

27

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28

21.1

21.1

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

29

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

30

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

31

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

32

 

 

 

本年收入合计

3

535.72 

本年支出合计

33

 535.72

535.72

 

年初财政拨款结转和结余

4

 

年末结转和结余

34

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

5

 

 

35

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

6

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

37

 

 

 

总计

8

 

总计

38

 

 

 

本年收入合计

9

535.72 

本年支出合计

39

 535.72

535.72

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

535.72

515.42

20.30

 

201

一般公共服务支出

468.39

468.39

0.00

 

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

 

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

468.39

468.39

0.00

 

2010301

  行政运行

468.39

468.39

0.00

 

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

20406

司法

0.00

0.00

0.00

 

2040601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4.72

4.72

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.72

4.72

0.00

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.72

4.72

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.22

21.22

0.00

 

21007

计划生育事务

1.57

1.57

0.00

 

2100717

  计划生育服务

1.57

1.57

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

19.65

19.65

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

19.65

19.65

0.00

 

212

城乡社区支出

20.00

0.00

20.00

 

21203

城乡社区公共设施

20.00

0.00

20.00

 

2120303

  小城镇基础设施建设

20.00

0.00

20.00

 

213

农林水支出

0.30

0.00

0.30

 

21301

农业

0.30

0.00

0.30

 

2130142

  农村道路建设

0.30

0.00

0.30

 

221

住房保障支出

21.10

21.10

0.00

 

22102

住房改革支出

21.10

21.10

0.00

 

2210201

  住房公积金

21.10

21.10

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

426.53 

302

商品和服务支出

67.80 

 

30101

  基本工资

195.54 

30201

  办公费

 

 

30102

  津贴补贴

190.65 

30202

  印刷费

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

 

30104

  其他社会保障缴费

19.65 

30204

  手续费

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

8.4 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.98 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

 

30199

  其他工资福利支出

20.69 

30209

  物业管理费

 

 

303

对个人和家庭的补助

21.10 

30211

  差旅费

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

6.29 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

4.7 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

17.60 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

 

30311

  住房公积金

21.10 

30227

  委托业务费

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

26.83 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 78

 

40

 

 

38

68.2

0

50.6

23.8

26.8

17.6

                                           

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计