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阳山县食品药品监督管理局2017年度部门决算公开
时间:2018-10-10 14:58:30    来源:阳山县食品药品监督管理局    点击:2811

 

 

 

 

预算单位部门决算公开

阳山县食品药品监督管理局
      

 

第一部分   阳山县食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家和省市有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各乡镇人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责食品的行政许可和监督管理,制订食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家和省市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作,组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织开展食品安全风险监测工作。

(三)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。

(四)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)推进电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

(八)规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(九)组织开展食品、药品、医疗器械、化妆品的抽验工作。

(十)承担县食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县有关部门和各乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办县人民政府和市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、 机构设置

根据上述职责,县食品药品监督管理局(县食安办)设7个内设机构:

(一)办公室

协调局机关日常政务;负责会议、文电机要、档案、信息、宣传培训、保密、信访、财务、资产管理等工作;负责人事编制、党务、精神文明建设和纪检、监察以及党风廉政建设工作。指导本部门科技与信息化建设、诚信体系建设等工作。指导监督系统食品药品监管协管员和食品、药品、医疗器械、化妆品从业人员的培训工作;协助市局开展食品、化妆品、药品和医疗器械等有关专业技术职称资格审评工作;承办有关规范性文件的起草、审核和协调等工作;承办本部门行政复议、行政应诉和听证等工作;组织开展食品药品法律法规宣传工作;组织行政执法、行政许可监督检查等工作;负责本部门法制工作,负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政许可的受理、审批和发证工作;优化行政许可管理流程。

(二)综合协调股(应急管理办)

承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作;负责食品安全综合协调职责,组织查处食品安全事故和食品安全统计工作;推动食品药品安全应急体系建设,组织编制应急预案并开展演练,组织协调食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,指导协调县食品药品安全事件应急处置工作;承担有关部门和各乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责的考核评价工作。

(三)食品生产监管股

掌握分析生产环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议;履行监督管理责任,及时发现、纠正违法和不当行为;承担食品生产加工环节的质量安全监管工作;承担食品强制检验工作;承担保健食品质量和标准的有关监管工作;承担保健食品广告的内容监测工作

(四)食品市场监管股

掌握分析流通环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议;履行监督管理责任,及时发现、纠正违法和不当行为。组织实施流通环节食品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度;承担酒类流通监督管理工作。

(五)食品餐饮监管股

掌握分析消费环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议;履行监督管理责任,及时发现、纠正违法和不当行为。承担消费环节食品安全状况调查、监测、监督管理工作;指导协调重大活动食品安全保障工作。

(六)药品安全监管股

掌握分析药品、医疗器械、化妆品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议;履行监督管理责任,及时发现、纠正违法和不当行为。组织实施药品、医疗器械生产经营质量管理规范;监督管理特殊药品。配合有关部门实施基本药物制度;监督实施药品不良反应、医疗器械不良事件监测,监督药品、医疗器械、化妆品标准的执行。组织实施处方药和非处方药及医疗器械分类管理制度,药品、医疗器械广告内容的监测工作。承担化妆品质量和标准的有关监管工作。

(七)稽查局

负责组织查处跨区域或重大食品药品安全、医疗器械、化妆品违法案件,指导和监督各乡镇稽查工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制;实施和监督问题产品召回和处置工作;拟订、组织实施全县食品(生产、流通、餐饮环节食品,保健食品)、药品、医疗器械、化妆品监督抽验计划;组织开展互联网违法食品药品信息的监测和查处工作。受理食品生产、流通、餐饮服务环节违法行为的投诉举报和药品、医疗器械、化妆品、保健食品在研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报。

 

第二部分   阳山县食品药品监督管理局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

682.61 

一、一般公共服务支出

12

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

13

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

14

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

15

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

16

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

17

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

18

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

 653.42

 

 

 

十、节能环保支出

21

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

 

 

 

 

十二、农林水支出

23

 

 

 

 

十三、交通运输支出

24

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

25

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

26

 

 

 

 

十六、金融支出

27

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

28

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

29

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30

29.19

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

31

 

 

 

 

二十一、其他支出

32

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

33

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

34

 

本年收入合计

7

682.61 

本年支出合计

35

682.61

         用事业基金弥补收支差额

8

 

                结余分配

36

 

         年初结转和结余

9

 

                年末结转和结余

37

 

 

10

 

 

38

 

总计

11

0 

总计

39

0

           

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 682.61

 682.61

 

 

 

 

 

2101001

行政运行

 551.00

 551.00

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

 81.89

 81.89

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 20.53

 20.53

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 29.19

 29.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:                                                                     单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 682.61

 682.61

 

 

 

 

2101001

行政运行

 551.00

 551.00

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

 81.89

 81.89

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 20.53

 20.53

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 29.19

 29.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:                                                                   单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

682.61 

一、一般公共服务支出

10

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

11

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

12

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

13

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

14

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

15

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

16

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

17

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

653.42 

653.42 

 

 

 

 

十、节能环保支出

19

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

20

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

21

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

22

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

23

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

24

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

25

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

26

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

27

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28

29.19

29.19

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

29

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

30

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

31

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

32

 

 

 

本年收入合计

3

682.61 

本年支出合计

33

 682.61

682.61

 

年初财政拨款结转和结余

4

 

年末结转和结余

34

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

5

 

 

35

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

6

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

37

 

 

 

总计

8

 

总计

38

 

 

 

本年收入合计

9

682.61 

本年支出合计

39

 682.61

682.61

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

合计

 682.61

 682.61

 

2101001

行政运行

 551.00

 551.00

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

 81.89

 81.89

 

2101101

行政单位医疗

 20.53

 20.53

 

2210201

住房公积金

 29.19

 29.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

166.17 

30201

  办公费

51.77 

30102

  津贴补贴

183.30 

30202

  印刷费

4.67 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

20.53 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.02 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.01 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1.5 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.17 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.28 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

145.34 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

28.92 

30311

  住房公积金

29.19 

30227

  委托业务费

25.99 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

8.23 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

13.50 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

399.19 

公用经费合计283.4

           

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

xx年度预算数

xx年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5